一、2023年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算表
二、2023年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。
2023年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出預算為6.35萬元,支出決算為6.35萬元,完成預算的100%;較上年增加0.61萬元,增長10.63%。決算數與預算數持平的主要原因是預算數為按規定程序調整后的全年預算數。決算數較上年增加的主要原因是2023年接待批次和接待人數增加。為全面反映“三公”經費支出,本次公布的“三公”經費決算為部門匯總數,包含單位本級和所屬單位。
(二)一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。
2023年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算1.89萬元,占29.76%;公務用車購置及運行維護費支出決算4.46萬元,占70.24%。具體情況如下:
1. 因公出國(境)費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;與上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是2023年度未安排因公出國(境)事項。決算數與上年持平的主要原因是2022年度、2023年度均未安排因公出國(境)事項。主要用于經市外辦批準的因公臨時出國(境)交流合作、專題研修等外事活動支出。經費使用根據市外辦批準的因公臨時出國(境)計劃,嚴格執行《合肥市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》(合政辦〔2014〕8號)、《關于轉發〈安徽省省直黨政機關因公短期出國培訓費用管理辦法〉的通知》(合財行〔2014〕944號)等相關規定。2023年,參加(組織)因公出國(境)團組0個,0人次。
2. 公務接待費預算為1.89萬元,支出決算為1.89萬元,完成預算的100%;較上年增加0.81萬元,增長75.00%。決算數與預算數持平的主要原因是預算數為按規定程序調整后的全年預算數。決算數較上年增加的主要原因是2023年接待批次和接待人數增加。主要用于經審批的接待活動支出。經費使用嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《合肥市市直機關公務接待費管理暫行辦法》(合財行〔2015〕64號)等相關規定。2023年,國內公務接待共14批,129人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人員)。
3. 公務用車購置及運行維護費預算為4.46萬元,支出決算為4.46萬元,完成預算的100%;較上年減少0.20萬元,下降4.29%。決算數與預算數持平的主要原因是預算數為按規定程序調整后的全年預算數。決算數較上年減少的主要原因是堅持厲行節約,加強和規范公務用車使用管理。經費使用嚴格按照省市公務用車配備管理相關規定執行。其中:
公務用車購置費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;與上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是2023年度未安排公務用車購置。決算數與上年持平的主要原因是2022年度、2023年度均未安排公務用車購置。主要用于公務用車購置。2023年,購置車輛0輛。
公務用車運行維護費預算為4.46萬元,支出決算為4.46萬元,完成預算的100%;較上年減少0.20萬元,下降4.29%。決算數與預算數持平的主要原因是預算數為按規定程序調整后的全年預算數。決算數較上年減少的主要原因是堅持厲行節約,加強和規范公務用車使用管理。公務用車運行維護費,包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,主要用于車輛的燃料費、維修費、過路過橋費等。截至2023年12月31日,合肥市委組織部機關及1個下屬單位一般公共預算及政府性基金財政撥款開支的公務用車保有數為3輛。